Antet

Antet

 

Pentru inserarea unei facturi de vânzare sunt necesare următoarele:

  • Înserare tip factură care în prealabil a fost stabilit și configurat în secțiunea Home > Tabele > Vânzare.
  • Fiecărui document îi este atribuit automat un număr pe baza numerotării definite de utilizator în tabelul ‘Numerotare’ și a tipului de document care conține acea numerotare, anul și dată curentă se completează automat. În momentul selectării clientului sunt propuse toate datele specifice tabului “Antet” din document, pe baza datelor inserate anterior în Registrul clientului.

Datele propuse, dacă au fost inserate în registru, sunt:

Țară: este propusă informația inserată în tab-ul “Date comune” din Registrului clientului (tabelul de referință este "Țări");

Limba: este propusă informația inserată în tab-ul “Date comune” din Registrului clientului.

Zona: este propusă informația inserată în Registrul clientului în tab ‘Expediții’ (tabelul de referință este "Zone");

Operator: permite inserarea operatorului care completează documentul; Tabelul de referință este ‘Caută angajat’ în Aria administrativă / Personal. Această opțiune trebuie să fie setată în Parametrii documentului în cauză.

Ofertă de referință: este propusă informația inserată în Registrul clientului în tab “Oferte”, dar numai în cazul în care există o oferta fixă implicită;

Valabilă De la: este dată de la care este valabilă oferta selectată;

Valabilă (pâna) La: este dată până la care este valabilă oferta selectată;

Monedă: este propusă informația inserată în Registrul clientului în tab ‘Administrativ’ (câmp “Moneda”);

Schimb valutar: dacă valută societății cu care se operează este aceeași cu a documentului, valoarea raportată va fi 1, dacă nu, valoarea va fi preluată din Schimburi valutare sau Schimburi fixe pentru Euro;

Dată monedă: este dată la care este calculată valoarea schimbului că raport dintre moneda societății cu care se lucrează și cea a clientului, pe baza tabelului Schimburi valutare;

Note inițiale: pot fi inserate note care au fost în prealabil definite în "Note codificate". Pentru această trebuie să faceți dublu-clic în câmpul "Note inițiale" pentru a deschide "Help note codificate" și pentru a selecta informațiile pe care le doriți;

Utilizator: permite inserarea operatorului care completează documentul;

Stare factură: factura poate fi: Contabilizată, Listată, Descarcată Valorizată, Anulată.


RIBBON BAR: reprezintă meniul cu butoanele de execuție, pentru fiecare operație în parte aferentă fiecarei ferestre din aria în care se lucrează. Lista funcționalităților posibile cuprinde:

Generale
FunctieFunctionalitate
SalvarePermite salvarea facturii de vânzare.
Creare factură din ordin clientProcedura oferă posibilitatea crearii unei facturi dintr-un ordin client.
Creare factură din dispoziție de livrarePermite preluarea articolelor dintr-o dispoziție de livrare.
Creare factură din oferte de vânzarePermite preluarea articolelor dintr-o ofertă de vânzare.
Creare factură din listă de ambalarePermite preluarea unui liste de ambalare în factură.
Help destinatar/destinațiePermite vizualizarea și inserarea destinatarilor și a destinațiile inserate în registru client.
Șterge facturăProcedura permite ștergerea unei facturi inserate.
Documente
FunctieFunctionalitate
Document managerProcedura oferă posibilitatea de a atașa documente.

BuildDate : 23 April 2021

Credeți că acest articol v-a fost util?
Nume 
Email 

Va multumim pentru trimiterea feedback-ul dvs., informațiile transmise vor fi trimise unui operator intern, un e-mail de notificare (în cazul în care sunteti un utilizatorul înregistrat) va fi trimis atunci când au fost aplicate sugestiile dvs.

A apărut o eroare la procesarea informațiilor dvs. de feedback-ul, asigurați-vă că ați furnizat informatiile solicitate.

© 2013 - 2021 Fluentis Srl. All rights reserved.